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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001929
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.942
IVA
₲ 171.364

Retención DNCP
₲ 6.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186046
Monto Contrato
₲ 1.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.826.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Guantes de Procedimientos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino