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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 2.178.000
Nro. de Orden de Pago
9393
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.238
IVA
₲ 198.000

Retención DNCP
₲ 7.762
Retención IVA
₲ 59.400
Retención Renta
₲ 39.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104970
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.538.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287083
Nombre de la Licitación
12 - Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud