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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
11070475
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
9429
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.156
IVA
₲ 1.218.182

Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116992
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301604
Nombre de la Licitación
34 - Servicio de ceremonial y gastronomico - 2do. Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud