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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015383
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 6.718.000
Nro. de Orden de Pago
9446
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.388.696
IVA
₲ 610.727

Retención DNCP
₲ 23.940
Retención IVA
₲ 183.218
Retención Renta
₲ 12.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116954
Monto Contrato
₲ 6.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.388.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301302
Nombre de la Licitación
32 - Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud