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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005631
Nro. de Timbrado
15959883
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.318.182
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.R.L.
RUC
80098131-6
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-221022
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.318.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417993
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL CD 19/2022
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu