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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020280
Monto de la Factura
₲ 1.066.181
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.919
IVA
₲ 96.926
Retención DNCP
₲ 3.799
Retención IVA
₲ 29.078
Retención Renta
₲ 19.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-124712
Monto Contrato
₲ 25.588.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.588.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.575.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo