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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763.-
Nro. de Timbrado
11741793
Monto de la Factura
₲ 8.496.500
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.017
IVA
₲ 772.409
Retención DNCP
₲ 30.278
Retención IVA
₲ 231.723
Retención Renta
₲ 154.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124319
Monto Contrato
₲ 55.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.875.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.720.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305586
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia