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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007075
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.240
IVA
₲ 97.273

Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 38.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230782
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.782.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.034.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central