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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005302
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.868.840
IVA
₲ 670.000

Retención DNCP
₲ 25.728
Retención IVA
₲ 201.000
Retención Renta
₲ 268.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230782
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.782.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.034.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central