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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-742955
Monto de la Factura
₲ 1.266.750
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
25-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.901
IVA

Retención DNCP
₲ 4.849
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
29/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12469
Monto Contrato
₲ 30.758.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.639.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.594.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero