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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016635
Nro. de Timbrado
13624305
Monto de la Factura
₲ 25.024.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.661
IVA
₲ 2.274.909

Retención DNCP
₲ 45.939
Retención IVA
₲ 355.200
Retención Renta
₲ 355.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170867
Monto Contrato
₲ 150.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.679.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.424.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia