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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009751
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818

Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117439
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290572
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de REd WIFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo