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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 1.416.720
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.274
IVA
₲ 128.793

Retención DNCP
₲ 5.049
Retención IVA
₲ 38.638
Retención Renta
₲ 25.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81545
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.197.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.435.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill