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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 3.087.500
Nro. de Orden de Pago
4287
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.156
IVA
₲ 280.682

Retención DNCP
₲ 11.003
Retención IVA
₲ 84.205
Retención Renta
₲ 56.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
016/12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-12-58131
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.087.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp