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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-20557
Nro. de Timbrado
12290423
Monto de la Factura
₲ 20.955.000
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.824
IVA
₲ 1.905.000

Retención DNCP
₲ 74.676
Retención IVA
₲ 571.500
Retención Renta
₲ 381.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
PR/EJ 867/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145677
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.955.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.016.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar