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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001385
Nro. de Timbrado
16909646
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.894.040
IVA
₲ 770.000

Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-233619
Monto Contrato
₲ 135.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.013.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.622.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428840
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior