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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000145
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 6.468.400
Nro. de Orden de Pago
7771
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.087.058
IVA
₲ 588.036

Retención DNCP
₲ 22.816
Retención IVA
₲ 176.411
Retención Renta
₲ 176.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-219551
Monto Contrato
₲ 6.468.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.462.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.087.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416332
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert