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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-000273, 000285
Monto de la Factura
₲ 6.070.325
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.772.769
IVA
₲ 551.848

Retención DNCP
₲ 21.632
Retención IVA
₲ 165.554
Retención Renta
₲ 110.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-78235
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICION DE LICITACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama