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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003979
Nro. de Timbrado
15325638
Monto de la Factura
₲ 738.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.909
IVA
₲ 67.091
Retención DNCP
₲ 4.272
Retención IVA
₲ 20.127
Retención Renta
₲ 20.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209593
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.450.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.163.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392895
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah