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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
14990
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.770
IVA
₲ 395.455

Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 79.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12;19;23;26;27
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115143
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.447.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado