Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0010027065
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
7157
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764
IVA

Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUA MINERAL NATURAL AGUA-P COMERCIAL E IND. SA
RUC
80024943-7
Número de Contrato
UOC 14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31163
Monto Contrato
₲ 6.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan