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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 19.956.300
Nro. de Orden de Pago
719870
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.978.078
IVA
₲ 1.814.209

Retención DNCP
₲ 71.117
Retención IVA
₲ 544.263
Retención Renta
₲ 362.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
193/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-84850
Monto Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.274.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265210
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf