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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001609
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 22.130.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.844.851
IVA
₲ 2.011.818

Retención DNCP
₲ 78.059
Retención IVA
₲ 603.545
Retención Renta
₲ 603.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190795
Monto Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.132.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica