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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
14049786
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2645
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188262
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.277.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica