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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 76.488.138
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.488.138
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN HERMOGENES FRANCO FERNANDEZ
RUC
4147438-4
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30178-21-206806
Monto Contrato
₲ 161.027.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.976.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.976.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401754
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio