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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3511
Nro. de Timbrado
13109467
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
IVA
₲ 204.545

Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR ANTONIO MUSSI MELGAREJO
RUC
288522-0
Número de Contrato
CD N°06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174130
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365049
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve