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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 6.764.360
Nro. de Orden de Pago
26798
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.432.783
IVA
₲ 614.942
Retención DNCP
₲ 24.106
Retención IVA
₲ 184.483
Retención Renta
₲ 122.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125853
Monto Contrato
₲ 116.315.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.307.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.641.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf