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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.827
IVA
₲ 540.909

Retención DNCP
₲ 22.718
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71509
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251902
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte