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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 37.938.500
Nro. de Orden de Pago
60129
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.903.617
IVA
₲ 3.448.500

Retención DNCP
₲ 137.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.896.925
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
CD-23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-67802
Monto Contrato
₲ 75.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.938.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.903.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247270
Nombre de la Licitación
CONTRUCCION DE AULA CON GALERÍA - ESCUELA SAN FRANCISCO - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu