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Datos del Pago

Nro. de Factura
001539
Monto de la Factura
₲ 59.748.970
Nro. de Orden de Pago
70285
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.291.533
IVA
₲ 1.468.927

Retención DNCP
₲ 58.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 807.910
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
CD Nº 42-2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-66365
Monto Contrato
₲ 119.497.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.748.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.544.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247899
Nombre de la Licitación
TERMINACION POLIDEPORTIVO YATAITY
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu