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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000831
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 14.359.800
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.513.225
IVA
₲ 1.305.436

Retención DNCP
₲ 50.651
Retención IVA
₲ 391.631
Retención Renta
₲ 391.631
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205345
Monto Contrato
₲ 14.359.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.347.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay