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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014984
Nro. de Timbrado
15746011
Monto de la Factura
₲ 2.555.500
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.842
IVA
₲ 232.318
Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
₲ 69.695
Retención Renta
₲ 69.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205651
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.329.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.405.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro