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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001918
Nro. de Timbrado
15503906
Monto de la Factura
₲ 2.985.400
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.398
IVA
₲ 271.400

Retención DNCP
₲ 10.530
Retención IVA
₲ 81.420
Retención Renta
₲ 81.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-200965
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.657.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.104.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas