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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
10973260
Monto de la Factura
₲ 84.978.000
Nro. de Orden de Pago
4032
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 3.623.140

Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-111993
Monto Contrato
₲ 84.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297853
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana