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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0121226
Nro. de Timbrado
15427365
Monto de la Factura
₲ 49.370.000
Nro. de Orden de Pago
2430
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.023.545
IVA
₲ 4.488.182

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.346.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
216/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-219365
Monto Contrato
₲ 49.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.023.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418583
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza