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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000392
Nro. de Timbrado
11586269
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
80191
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-120060
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu