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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017759
Monto de la Factura
₲ 20.416.000
Nro. de Orden de Pago
34074
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.415.245
IVA
₲ 1.856.000

Retención DNCP
₲ 72.755
Retención IVA
₲ 556.800
Retención Renta
₲ 371.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90465
Monto Contrato
₲ 25.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.482.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.232.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273386
Nombre de la Licitación
Adq. Pinturas y Compuestos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn