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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233/235
Monto de la Factura
₲ 39.655.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.711.184
IVA
₲ 3.605.000
Retención DNCP
₲ 141.316
Retención IVA
₲ 1.081.500
Retención Renta
₲ 721.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Daisy Rossana Martínez Gimenez
RUC
5553038-9
Número de Contrato
1019/1020/1021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101854
Monto Contrato
₲ 79.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.422.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270360
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles, cortinas y sillas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil