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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000668
Monto de la Factura
₲ 2.072.300
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.720
IVA
₲ 188.391

Retención DNCP
₲ 7.385
Retención IVA
₲ 56.517
Retención Renta
₲ 37.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84970
Monto Contrato
₲ 127.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.749.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.977.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267074
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura