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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 1.473.120
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.587
IVA
₲ 133.920

Retención DNCP
₲ 5.357
Retención IVA
₲ 40.176
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-157980
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.696.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.567.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343106
Nombre de la Licitación
CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay