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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 7.635.300
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104658
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.731.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287315
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas, arreglos florales y centro de mesa para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones