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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 3.589.700
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.576.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104658
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.731.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287315
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas, arreglos florales y centro de mesa para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones