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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAULINO AMARILLA MOSQUEDA
RUC
1229624-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104669
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de la Sede Gubernamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones