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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 948.240
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.792
IVA
₲ 86.204

Retención DNCP
₲ 3.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72648
Monto Contrato
₲ 56.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.718.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.918.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac