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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 22.230
Nro. de Orden de Pago
3297
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.132
IVA
₲ 2.021
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207869
Monto Contrato
₲ 3.623.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.620.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica