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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001786
Nro. de Timbrado
11903010
Monto de la Factura
₲ 20.592.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.582.618
IVA
₲ 1.872.000

Retención DNCP
₲ 73.382
Retención IVA
₲ 561.600
Retención Renta
₲ 374.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-127751
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.585.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo