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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 6.142.950
Nro. de Orden de Pago
133711
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.584.500
IVA
₲ 558.450

Retención DNCP
₲ 21.444
Retención IVA
₲ 167.535
Retención Renta
₲ 223.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
CD N° 42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234338
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.543.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.818.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal