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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 12.329.000
Nro. de Orden de Pago
10920
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.724.655
IVA
₲ 1.120.818

Retención DNCP
₲ 43.936
Retención IVA
₲ 336.245
Retención Renta
₲ 224.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68823
Monto Contrato
₲ 79.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.290.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.901.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247643
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL PARA RECEPCIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia