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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 7.183.000
Nro. de Orden de Pago
4064
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.902
IVA
₲ 653.000

Retención DNCP
₲ 25.598
Retención IVA
₲ 195.900
Retención Renta
₲ 130.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73823
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.967.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251889
Nombre de la Licitación
Provisión de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales