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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016762
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.916
IVA
₲ 293.182

Retención DNCP
₲ 11.493
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 58.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-87806
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277201
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas